内审岗位系列:销售与收款中的内审实务 支持APP
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企业当中内部审计是必不可少的牵制和管控业务部门合法合规作业的部门;作为内审部门,为了保证业务部门的销售环节流程和制度设计的严谨,避免企业不必要的经营风险,针对业务部门的销售环节的流程、制度设计等方面上存在的问题和缺陷进行分析。 本节课程根据内审部门审计师从审计检查、管控要求、流程设计难点扥方面解析销售环节是否存在内审缺陷存在,并根据出现的缺陷进行查缺补漏,并积极思考其坏账背后的原因和责任。

课程大纲:

[视频] 01引言:案例背景 6分
[视频]02案例涉及内部控制关键控制点6分
[视频]03各内部控制控制点审计方法分享39分
[视频]04审计过程中思考的问题5分
[视频]05Q&A2分

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